1. Необходимо перейти в меню, перейти в раздел "Договоры и акты" далее "Поступление (акты, накладные)"

2. Указать проект. Через кнопку "+" выбрать необходимый документ: Акт, Накладная или УПД

Откроется пустая форма (у нас это накладная)
Заполняются номер накладной и контрагент, наименования номенклатуры, кол-во и т.д. В вкладке файлы - прикрепляется файлик документа (скан или фото) и нажать кнопку сохранить.
Либо воспользоваться распознаванием документа

В открывшейся форме загрузить документ/документы и обязательно указать проект, по которому добавляются файлы. Далее - Загрузить

Документ уйдет на оцифровку и будет отображаться в фоновых процессах до его сохранения в системе

Как только документ распознается, в фоновых процессах индикатор будет зеленым

Чтобы сохранить его в системе кликаем на него мышкой один раз и в открывшейся форме документа проверяем корректность распознавания, если все верно, нажимаем Сохранить.
